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**功能定位** 规范客户欠款回收的登记流程,确保应收款项的准确记录与及时核销。 **核心功能** - 管理数据:销售单号、客户名称、付款日期、尚欠金额、本次付款、欠款金额、经办人。 - 支持操作:录入本次收款金额,系统自动计算更新欠款余额;支持按销售单号或客户名称查询历史欠款记录。 **业务价值** 消除手工记账导致的金额遗漏与计算误差,确保每笔回款可追溯至对应销售单据,降低坏账风险。 **使用场景** - 客户分批支付尾款时,财务人员逐笔登记本次付款并自动更新欠款余额。 - 月末对账时,按客户或销售单快速筛选未结清欠款,生成催收清单。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入收客户欠款登记界面] A --> B[选择销售单号,自动带出客户名称和尚欠金额] B --> C{尚欠金额 > 0?} C -->|是| D[输入本次付款金额] C -->|否| E[提示“该客户无欠款”] E --> End((结束)) D --> F{本次付款金额 <= 尚欠金额?} F -->|是| G[系统自动计算欠款金额 = 尚欠金额 - 本次付款] F -->|否| H[提示“本次付款不能大于尚欠金额”] H --> D G --> I[录入经办人、付款日期] I --> J{确认保存?} J -->|是| K[保存欠款登记记录,更新销售单欠款状态] J -->|否| L[取消操作] L --> End((结束)) K --> M{欠款金额 = 0?} M -->|是| N[自动关闭该销售单欠款标记] M -->|否| End((结束)) N --> End((结束))

✏️ 收客户欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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