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**功能定位** 实时汇总并展示企业对玻璃供应商的应付与未付账款,支持财务人员集中管理供应商债务,避免付款逾期或重复支付。 **核心功能** - 管理字段:入库单号、供应商编号及名称、应付金额、已付金额、后付金额、欠款金额。 - 支持操作:按时间段或供应商筛选欠款记录;导出欠款明细表;点击单据号追溯入库详情。 **业务价值** 消除因手工台账遗漏导致的供应商欠款统计偏差,防范因信息分散造成的付款延误或超额支付风险,确保债务数据可追溯、可稽核。 **使用场景** - 财务月末核对供应商欠款总额,编制应付账款报表。 - 采购员查询某供应商历史欠款,决定是否发起新采购订单。 - 审计人员追踪某笔入库单的付款进度与剩余欠款。
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📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入欠供商款统计模块] A --> B[系统展示欠款统计列表] B --> C[用户选择查看详细欠款信息] C --> D{是否存在欠款记录} D -->|是| E[系统显示入库单号、供应商编号、供应商名称、应付金额、已付金额、后付金额、欠款金额] D -->|否| F[系统提示无欠款记录] E --> End((结束)) F --> End

✏️ 欠供商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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