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**功能定位** 规范审计工作档案的全生命周期管理,确保审计过程记录完整、可追溯,满足内部审计与外部监管的合规性要求。 **核心功能** 管理审计工作中产生的档案编号、档案名称、档案类型、版本号、存放位置、分类、发布日期、重要程度、所属部门及登记时间。支持档案的录入、分类检索、版本更新及位置定位。 **业务价值** 避免审计档案信息遗漏与版本混乱,降低因档案缺失导致的合规风险;实现审计记录快速定位与追溯,提升内外部审计检查的响应效率。 **使用场景** - 审计结束后,按分类与重要程度归档审计报告及底稿,登记存放位置。 - 跨部门调阅历史审计档案时,通过档案编号或类型快速检索。
👤 面向 企业管理者
📝 16 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[发起审计工作] A --> B{档案信息完整性检查} B -->|是| C{审计范围确认} B -->|否| A C -->|是| D[执行审计工作] C -->|否| A D --> E{审计结果审核} E -->|是| F[生成审计报告] E -->|否| D F --> G{审计问题跟踪} G -->|是| H[问题整改与归档] G -->|否| H H --> End((结束))

✏️ 审计工作

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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