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**功能定位** 实时汇总与展示企业对供货商的应付款项及支付差额,解决欠付资金数据分散、统计滞后的问题。 **核心功能** - 管理数据:入库单号、供货商名称、应付金额、实付金额、后付金额、退款金额、欠付金额。 - 支持操作:按供货商或时间区间筛选欠付记录,查看每笔入库单的应付与实付明细。 **业务价值** - 消除欠付金额依赖手工台账的错漏风险,确保债务数据准确。 - 避免因信息遗漏导致的供货商催款纠纷或信用受损。 **使用场景** - 财务月末核对各供货商欠款总额,安排付款计划。 - 采购部门查询特定入库单是否已全额支付,判断是否需发起退款或后付流程。
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📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入电器销售管理系统] A --> B[选择“欠供货商款统计”功能] B --> C[系统加载并展示主表数据] C --> D{检查是否有未付清的欠款记录?} D -->|是| E[显示欠供货商款列表:入库单号、供货商名称、应付金额、实付金额、后付金额、退款金额、欠付金额] D -->|否| F[提示“暂无欠款记录”] E --> End((结束)) F --> End((结束))

✏️ 欠供货商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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