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**功能定位** 记录销售清单的后期付款信息,解决因付款数据分散、缺乏统一归集导致的账务核对困难与收款状态不透明问题。 **核心功能** 管理收款编号、收款日期、购买单位、销售单号、付款金额、经办人及备注信息。支持新增、编辑、查询及导出收款记录,并与对应销售单关联。 **业务价值** 避免付款信息遗漏或错记,确保每笔收款可追溯、可核对,降低账实不符风险;支持按销售单或购买单位快速检索,提升财务对账效率。 **使用场景** - 销售完成后,客户分次支付尾款,财务人员逐笔录入后期收款记录。 - 月底对账时,按购买单位筛选所有未结清销售单,核对应收与实收差异。 - 销售单关联收款明细,便于审计时追溯每笔款项的到账时间与经办人。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入后期付款功能] A --> B[填写收款编号、收款日期、购买单位、销售单号、付款金额、经办人、备注] B --> C{校验付款金额是否大于0?} C -->|是| D{校验销售单号是否有效?} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{校验购买单位是否匹配销售单?} D -->|否| End((结束)) E -->|是| F{校验付款金额是否小于等于销售单未付金额?} E -->|否| End((结束)) F -->|是| G[保存后期付款记录,更新销售单未付金额] F -->|否| End((结束)) G --> End((结束))

✏️ 后期付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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