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**功能定位** 规范进货交易数据的录入与结算管理,确保采购账务清晰可追溯。 **核心功能** - 管理进货单号、供货商信息(编号/名称)、交易日期及结算状态。 - 记录应付金额、实付金额、找零金额,支持操作员录入备注。 - 支持新增、修改、查询进货记录,并实时更新结算状态。 **业务价值** - 避免手工记账导致的信息遗漏或金额差错,降低对账风险。 - 完整记录每笔进货的结算明细,满足财务合规与审计追溯要求。 **使用场景** - 采购员到货后,录入供货商、金额及结算状态,完成进货登记。 - 财务人员按月查询未结算进货单,安排对账与付款计划。 - 发生退货或价格调整时,通过修改备注或状态追溯原单信息。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 19 个从表字段📋 13 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入进货登记界面] A --> B[填写进货单基本信息] B --> C{检查供货商编号是否存在} C -->|是| D[自动填充供货商名称] C -->|否| E[提示“供货商不存在”并要求重新输入] E --> B D --> F[填写应付金额与实付金额] F --> G{实付金额是否大于应付金额} G -->|是| H[计算找零金额] G -->|否| I[找零金额置为0] H --> J{结算状态判断} I --> J J --> K{实付金额是否等于应付金额} K -->|是| L[结算状态设为“已结清”] K -->|否| M{实付金额是否大于0且小于应付金额} M -->|是| N[结算状态设为“部分付款”] M -->|否| O[结算状态设为“未付款”] L --> P{操作员是否已登录} N --> P O --> P P -->|是| Q[自动填充操作员名称] P -->|否| R[提示“请先登录”并跳转登录页] R --> Start Q --> S[填写备注信息] S --> T{检查必填项是否完整} T -->|是| U[生成进货单号并保存记录] T -->|否| V[提示“必填项缺失”并返回编辑] V --> B U --> W[更新供货商应付账款余额] W --> X[记录操作日志] X --> End((End))

✏️ 进货登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号;供货商编号;供货商名称;日期
商品编码商品条码商品名称商品类别规格单位品牌数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

💻可单机用
🌐可网络用
🖥️可电脑用
📱可手机用
🔧可CS用
🌍可BS用
☁️可下云用
🚀可云上用
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