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**功能定位** 规范供商欠款的登记与核销流程,确保应付账款数据准确、可追溯。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、进货单号、付款日期、总金额、欠付金额、付款金额、付后欠款、经办人、备注。 - 支持欠款记录的新增、修改、删除,自动计算付后欠款金额。 **业务价值** - 避免手工记账导致的付款信息遗漏与数据不一致。 - 确保每笔付款均有据可查,降低财务对账风险与合规隐患。 - 支持按供商或单据追溯付款历史,提升账款管理透明度。 **使用场景** - 采购入库后,财务人员登记对某供商的首笔或分期付款。 - 月末与供商对账时,查询某时段内所有付款记录及付后欠款余额。 - 更换经办人时,通过历史记录快速交接未付清款项。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付供商欠款登记功能] A --> B[填写或选择供商名称、进货单号、付款日期、总金额、欠付金额、付款金额、经办人、备注] B --> C{系统校验:供商名称和进货单号是否已存在且合法?} C -->|是| D[提示“该供商或进货单号已存在,请重新选择”] D --> B C -->|否| E{校验:付款金额是否大于欠付金额?} E -->|是| F[提示“付款金额不能大于欠付金额”] F --> B E -->|否| G{校验:付款金额是否为空或0?} G -->|是| H[提示“付款金额必须大于0”] H --> B G -->|否| I[自动计算付后欠款 = 欠付金额 - 付款金额] I --> J{校验:付后欠款是否小于0?} J -->|是| K[提示“付后欠款异常,请检查输入”] K --> B J -->|否| L[保存付供商欠款记录,更新供商欠款余额] L --> M{校验:是否打印付款凭证?} M -->|是| N[打印付款凭证] N --> End((结束)) M -->|否| End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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