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**功能定位** 集中管理供应商欠款数据,实时掌握应付未付款项,防范资金错付与账务风险。 **核心功能** - 管理字段:进货单号、进货日期、供商名称、总金额、实付金额、后付金额、欠付金额、经办人、备注 - 支持操作:欠款记录查询、按供商或日期筛选、欠款明细导出 **业务价值** - 消除手工对账的遗漏与误差,确保欠款数据准确 - 规避超付、漏付风险,保障资金合规流转 - 支持按单追溯欠款来源与经办人,提升审计效率 **使用场景** - 财务月结时,快速核对各供商欠款总额与明细 - 采购员查询某供商历史欠付记录,辅助制定付款计划 - 管理人员监控重点供商欠款趋势,及时调整结算策略
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商欠款统计模块] A --> B[加载主表字段:进货单号、进货日期、供商名称、总金额、实付金额、后付金额、欠付金额、经办人、备注] B --> C[系统展示所有欠付金额大于0的进货记录] C --> D{用户是否筛选或查看特定供商欠款?} D -->|是| E[根据供商名称、日期范围等条件过滤数据] D -->|否| F[显示全部欠款记录] E --> F F --> G[用户核对欠付金额及明细] G --> H{是否导出或打印欠款统计报表?} H -->|是| I[导出/打印当前欠款统计列表] H -->|否| J[返回欠款统计主界面] I --> J J --> End((结束))

✏️ 供商欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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