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**功能定位** 集中核算供应商货款结算情况,实时掌握各供应商的欠款与还款数据,避免因账务不清导致的资金风险。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、负责人、联系电话等基础信息,以及应付、实付、后付、退货、欠款等金额数据。支持按供应商查询、导出明细、汇总统计。 **业务价值** 消除手工对账的信息遗漏,防范因欠款数据不透明导致的资金占用或坏账风险;确保还款记录完整可追溯。 **使用场景** - 财务月底核对各供应商应付与实付差异,生成欠款报表。 - 采购经理评估供应商合作信誉,调整付款优先级。 - 审计时快速调取某供应商历史还款明细,支撑合规审查。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商还款合计界面] A --> B[查看主表字段:供应商编号、名称、负责人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、退货金额、欠款金额] B --> C{是否需要筛选或查看特定供应商?} C -->|是| D[输入或选择供应商条件] C -->|否| E[展示所有供应商还款合计数据] D --> E E --> F[核对并确认数据] F --> End((结束))

✏️ 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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