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**功能定位** 规范轴承销售退货流程,完整记录退货交易信息,确保退货业务与财务数据一致,降低错账与漏记风险。 **核心功能** - 管理字段:采购日期、采购单号、往来类型、供应商、付款账户、联系人、联系电话、传真号码、应收金额、整单折扣。 - 支持操作:退货单新增、编辑、审核、查询及整单折扣调整。 **业务价值** - 避免退货信息遗漏,确保交易追溯完整。 - 规范折扣与应收金额记录,防范财务合规风险。 - 统一管理供应商联系方式,提升对账与沟通效率。 **使用场景** - 客户退回不合格轴承,需按原采购单号登记退货及折扣金额。 - 财务对账时,需按供应商与采购日期核对应收退货款项。 - 客服联系供应商协调退货事宜,需快速调取联系人及传真信息。
👤 面向 企业管理者
📝 20 个字段📊 15 个从表字段📋 12 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择销售退货功能] A --> B[录入主表字段信息] B --> C{往来类型是否为供应商?} C -->|是| D[选择供应商并自动填充联系人/电话/传真] C -->|否| E{往来类型是否为客户?} E -->|是| F[选择客户并自动填充联系人/电话/传真] E -->|否| G[手动输入往来单位及联系人信息] D --> H{采购单号是否已存在?} F --> H G --> H H -->|是| I[自动带出采购日期、供应商、应收金额等] H -->|否| J[手动录入采购日期、供应商、应收金额] I --> K[输入整单折扣] J --> K K --> L{整单折扣是否在允许范围内?} L -->|是| M[计算最终应收金额] L -->|否| N[提示折扣超限并重新输入] N --> K M --> O{应收金额是否大于0?} O -->|是| P[选择付款账户] O -->|否| Q[提示金额异常并返回修改] Q --> B P --> R{付款账户余额是否充足?} R -->|是| S[生成销售退货单据] R -->|否| T[提示余额不足并重新选择账户] T --> P S --> End((结束))

✏️ 销售退货

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 采购日期;采购单号;入库方式;仓库
采购日期采购单号采购号仓库助记码货品编号货品名称规格
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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