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**功能定位** 规范经销商回款流程,实时跟踪应收欠款动态,降低坏账风险。 **核心功能** 管理经销商收款记录,支持录入日期、经销商、应收欠款、今日收款、剩余欠款及备注信息;自动计算剩余欠款,支持历史记录查询与核对。 **业务价值** 避免回款信息遗漏与手工记账误差,确保应收数据可追溯;降低因信息滞后导致的资金管理风险,提升账款清收效率。 **使用场景** - 经销商到店还款时,财务人员录入收款金额,系统自动更新剩余欠款。 - 月末统计各经销商回款进度,核对未结清款项并生成催收清单。 - 财务审计时,快速调取某经销商的历史收款记录与备注信息。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入日期、经销商、今日收款、备注] A --> B{检查经销商是否存在} B -->|否| C[提示“经销商不存在”] C --> End((结束)) B -->|是| D[查询该经销商的应收欠款] D --> E{今日收款是否大于应收欠款} E -->|是| F[提示“收款金额不能大于应收欠款”] F --> End((结束)) E -->|否| G[计算剩余欠款 = 应收欠款 - 今日收款] G --> H{剩余欠款是否小于0} H -->|是| I[提示“数据异常,请核实”] I --> End((结束)) H -->|否| J[保存收款记录,更新应收欠款] J --> End((结束))

✏️ 收经销商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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