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**功能定位** 供商汇总用于集中核算各供应商的往来账款,解决对账不清、欠款不明的问题,支撑采购结算与资金规划。 **核心功能** - 管理数据:供商名称、入库金额、优惠金额、付款金额、欠款金额。 - 支持操作:按供应商维度汇总统计,支持数据导出与打印。 **业务价值** - 消除手工对账的信息遗漏与差错风险。 - 实时掌握每户欠款余额,避免超期付款或重复结算。 - 为供应商信用评估与付款优先级提供数据依据。 **使用场景** - 月末财务部门与各砖厂供应商进行账款核对。 - 采购主管根据欠款金额制定下月付款计划。 - 管理层查看供应商往来汇总,评估资金占用情况。
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📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入砖厂开票管理系统] A --> B[选择供商汇总功能] B --> C[查看供商汇总主表] C --> D{是否查看特定供商详情?} D -->|是| E[筛选或选择供商名称] D -->|否| F[浏览全部供商数据] E --> G[显示该供商的入库金额、优惠金额、付款金额、欠款金额] F --> G G --> H{是否需要导出或打印?} H -->|是| I[执行导出/打印操作] H -->|否| J[返回汇总列表] I --> J J --> End((End))

✏️ 供商汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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