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**功能定位** 汇总展示各供应商的往来账款数据,帮助管理者快速掌握供应商维度的资金占用与结算状况。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、入库金额、优惠金额、付款金额、欠款金额 - 支持按供应商名称筛选查看,系统自动汇总统计各供应商的账款数据。 **业务价值** - 消除手工汇总易产生的数据遗漏与计算错误 - 避免因信息分散导致的对账不清、欠款追溯困难 - 为供应商结算与资金安排提供准确、可追溯的数据支撑 **使用场景** - 月末财务对账:财务人员按供应商汇总当月入库与付款情况,快速核对欠款余额 - 采购结算决策:采购主管查看各供应商累计欠款金额,确定优先结算对象 - 异常账款排查:发现某供应商欠款异常上升,及时调取明细核实原因
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商汇总功能] A --> B[展示供商汇总主表] B --> C{是否查询特定供商?} C -->|是| D[输入供商名称进行筛选] C -->|否| E[查看全部供商数据] D --> F[显示筛选后的供商汇总信息] E --> F F --> G{是否需要导出数据?} G -->|是| H[执行导出操作] G -->|否| I[浏览查看数据] H --> J[导出成功] I --> J J --> End((结束))

✏️ 供商汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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