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**功能定位** 集中管理各供应商的应付、已付及欠款数据,为采购结算与资金规划提供准确依据。 **核心功能** - 管理数据:供货商档案、联系人、联系电话、应付总额、付款总额、欠款总额。 - 支持操作:按供应商或时间段筛选欠款记录,查看明细及汇总统计。 **业务价值** - 消除手工台账易遗漏、易出错的弊端,确保资金往来数据完整准确。 - 实时掌握各供应商欠款规模,规避因信息滞后引发的资金调度风险与合同履约纠纷。 **使用场景** - 月末财务对账时,一键生成各供应商欠款统计表,快速核对应付与实付差异。 - 采购主管制定付款计划前,按欠款金额排序,优先处理到期或高额欠款。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询欠款统计表] A --> B{是否存在查询条件?} B -->|是| C[按条件筛选数据] B -->|否| D[加载全部供货商数据] C --> E[显示供货商、联系人、联系电话、应付总额、付款总额、欠款总额] D --> E E --> End((结束))

✏️ 欠款统计表

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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