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**功能定位** 规范企业销售回款流程,集中管理收款数据,解决收款信息分散、核对困难、责任追溯不清的问题。 **核心功能** - 管理数据:收款日期、收款单号、客户编号/名称、收款金额、收款方式、经手人、备注。 - 支持操作:新增、编辑、作废收款单;按客户、日期、经手人等条件查询与导出。 **业务价值** - 杜绝手工记录遗漏,确保每笔回款有据可查。 - 明确资金入账方式与经手人,降低财务合规风险。 - 提供完整收款凭证链,便于内审与对账追溯。 **使用场景** - 财务人员根据银行回单录入客户汇款信息,自动生成收款单。 - 销售经理查询某客户历史回款记录,核对应收与实收差异。 - 月末财务核对“收款方式”汇总数据,确保资金流向清晰可查。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择销售收款功能] A --> B[填写收款日期、客户编号、客户名称、收款金额、收款方式、经手人、备注] B --> C{校验收款日期是否合法?} C -->|是| D{校验客户编号与客户名称是否匹配?} C -->|否| E[提示收款日期错误] --> B D -->|是| F{校验收款金额是否大于0?} D -->|否| G[提示客户信息不匹配] --> B F -->|是| H{校验收款方式是否有效?} F -->|否| I[提示收款金额必须大于0] --> B H -->|是| J{校验经手人是否存在?} H -->|否| K[提示收款方式无效] --> B J -->|是| L[生成收款单号并保存数据] J -->|否| M[提示经手人不存在] --> B L --> N[更新客户应收账款余额] N --> End((结束))

✏️ 销售收款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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