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**功能定位** 集中汇总企业对各供应商的应付账款余额,帮助管理者实时掌握供应商欠款全貌,避免因信息分散导致资金错配或账期失控。 **核心功能** - 管理数据:供商编号、供商名称、进货金额、订金、付款金额、欠款 - 支持操作:按供商编号/名称快速查询,查看每笔欠款的构成明细,支持导出汇总报表 **业务价值** - 消除手工台账信息遗漏与核对风险,确保欠款数据准确可追溯 - 为资金计划与信用管理提供数据支撑,防范超期欠款或重复付款风险 **使用场景** - 采购经理每月核对供应商欠款明细,制定付款计划 - 财务人员月末导出汇总表,与供应商对账,确保账实一致
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择查询期间] A --> B{是否选择供商编号?} B -->|是| C[按供商编号汇总数据] B -->|否| D[汇总所有供商数据] C --> E[展示欠供应商款汇总表] D --> E E --> F{是否需要导出?} F -->|是| G[导出Excel文件] F -->|否| End((结束)) G --> End

✏️ 欠供应商款汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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