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**功能定位** 规范销售欠款的登记与核销流程,确保付款信息准确可追溯,避免应收账款管理混乱。 **核心功能** - 管理数据:收款单号、单位名称、客户编号、欠付金额、付款金额、付后欠款、付款日期、客户类型。 - 支持操作:新增、编辑、删除付款记录;自动计算付后欠款;按客户、日期、类型等条件筛选查询。 **业务价值** 消除手工登记导致的遗漏与错误,降低坏账风险;提供完整付款轨迹,满足财务审计与合规要求;支持实时查看客户欠款变化,提升资金回笼效率。 **使用场景** - 销售员收到客户部分回款后,登记付款金额并自动更新欠款余额。 - 财务人员批量核销多笔应收账款,生成付后欠款明细报表。 - 管理人员按客户类型统计欠款分布,制定催收策略。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入收款单号] A --> B[系统自动带出单位名称、客户编号、欠付金额、客户类型] B --> C{判断欠付金额是否大于0?} C -->|是| D[输入付款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E{判断付款金额是否小于等于欠付金额?} E -->|是| F[计算付后欠款 = 欠付金额 - 付款金额] E -->|否| D F --> G{判断客户类型是否为预付款客户?} G -->|是| H[不允许登记欠款,提示错误] G -->|否| I[记录付款日期] H --> End I --> J{判断付后欠款是否超过信用额度?} J -->|是| K[触发超额度预警并保存] J -->|否| L[保存收款单并更新客户欠款余额] K --> End L --> End

✏️ 付销售欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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