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**功能定位** 规范供应商欠款登记流程,确保应付账款数据准确、可追溯,防范资金支付风险。 **核心功能** 管理付款单号、单位名称、客户编号、欠付金额、付款金额、付后欠款、付款日期、客户类型等字段。支持新增、编辑、删除欠款记录,自动计算付后欠款金额,支持按供应商或日期范围检索历史记录。 **业务价值** 避免手工记账导致的信息遗漏与数据不一致,确保每笔付款行为有据可查,降低因账目不清引发的合规风险与供应商纠纷。 **使用场景** - 财务人员根据采购合同和入库单,逐笔登记应付款项。 - 对同一供应商进行多笔分批付款时,系统自动更新付后欠款余额。 - 月末对账时,按客户类型或日期范围快速调取欠款明细。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付款单号、单位名称、客户编号等主表字段] A --> B{校验付款单号是否唯一?} B -->|是| C{校验单位名称与客户编号是否匹配?} B -->|否| D[提示“付款单号重复”] D --> Start C -->|是| E{校验欠付金额是否大于0?} C -->|否| F[提示“单位名称与客户编号不匹配”] F --> Start E -->|是| G{校验付款金额是否小于等于欠付金额?} E -->|否| H[提示“欠付金额必须大于0”] H --> Start G -->|是| I[计算付后欠款=欠付金额-付款金额] G -->|否| J[提示“付款金额不能大于欠付金额”] J --> Start I --> K{校验客户类型是否合法?} K -->|是| L[保存付供商欠款记录] K -->|否| M[提示“客户类型无效”] M --> Start L --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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