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**功能定位** 实时追踪供应商付款与开票的差异,防范因发票滞后导致的税务合规风险与资金对账缺口。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、联系人、联系电话、应开票总额、已开票总额、未开票总额。 - 支持操作:查看各供应商未开票明细与汇总,支持按供应商筛选、导出未开票清单。 **业务价值** - 消除发票遗漏风险:自动计算未开票金额,避免因人工记录疏漏造成发票缺失。 - 支撑合规对账:为财务催收发票提供明确依据,降低税务稽查风险。 - 强化追溯能力:可回溯每笔付款对应的开票状态,便于内审与供应商对账。 **使用场景** - 月末财务核对:批量导出未开票清单,集中向供应商催收发票。 - 付款审批前置:审批付款单时,一键查看该供应商历史未开票总额,控制后续付款节奏。 - 年度税务自查:按供应商汇总未开票金额,评估进项税抵扣缺口。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查看付款欠开票列表] A --> B{选择供商名称?} B -->|是| C[显示该供商: 联系人、联系电话、应开票总额、已开票总额、未开票总额] B -->|否| End((结束)) C --> End((结束))

✏️ 付款欠开票

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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