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**功能定位** 集中管理供应商付款往来账目,实时掌握各供商的欠款情况,为资金支付决策提供数据支撑。 **核心功能** - 管理数据:供商名称、联系人、联系电话、以往欠款、应付总额、付款总额、欠款总额。 - 支持操作:按供商或账期筛选查询,查看欠款明细,导出欠款清单。 **业务价值** - 消除手工台账的遗漏风险,确保欠款数据完整准确。 - 避免因信息滞后导致的重复付款或超期欠款,降低资金合规风险。 - 支持任意时段欠款追溯,便于财务对账与审计。 **使用场景** - 财务月底核算:汇总各供应商欠款总额,制定下月付款计划。 - 采购对账:与供商核对应付与实付差额,确认当前欠款。 - 资金调度:管理层查看欠款排名,优先安排高额或紧急供商的付款。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款欠款统计模块] A --> B[查询供商列表] B --> C{是否存在付款欠款记录} C -->|是| D[显示主表字段:供商名称、联系人、联系电话、以往欠款、应付总额、付款总额、欠款总额] C -->|否| End((结束)) D --> End((结束))

✏️ 付款欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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