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**功能定位** 规范供应商付款流程,实现付款记录与欠款数据的同步管理,避免资金错付与账目混乱。 **核心功能** - 管理数据:日期、供商名称、欠款金额、付款金额、付款方式、操作员、备注。 - 支持操作:新增、编辑、删除付款记录;自动扣减对应供商欠款余额;按日期、供商等条件查询与导出明细。 **业务价值** 消除付款信息遗漏与手工记账误差,确保每笔付款可追溯;通过欠款自动扣减,降低重复付款或超付风险,提升资金对账效率。 **使用场景** - 财务按批次向供商支付货款,系统自动更新欠款余额。 - 月末对账时,导出指定供商的付款明细,快速核销往来账目。 - 多笔付款记录集中录入,支持不同付款方式(转账、支票等)分类管理。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择日期与供商名称] A --> B[系统自动带出欠款金额] B --> C{付款金额是否大于欠款金额?} C -->|是| D[提示:付款金额不能大于欠款金额] D --> B C -->|否| E{付款金额是否小于等于零?} E -->|是| F[提示:付款金额必须大于零] F --> B E -->|否| G[输入付款方式、备注等信息] G --> H[操作员确认并提交] H --> I[更新供商欠款及付款记录] I --> End((结束))

✏️ 付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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