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**功能定位** 集中追踪对供应商的应付账款余额,解决采购与财务之间“账实不符”导致的资金占用或逾期支付风险。 **核心功能** - 管理数据:供商名称、进货金额、付款金额、欠款金额。 - 支持操作:按供商或时间段查询欠款明细;导出欠款清单用于对账与付款计划。 **业务价值** 消除人工对账造成的遗漏与延迟,确保欠款数据可追溯、可审计,降低因信息不透明引发的合规风险与资金链断裂隐患。 **使用场景** - 月末财务核对“应付账款”余额,验证系统数据与供应商对账单是否一致。 - 采购经理根据欠款排名,优先安排高信用额度或紧急供货商的付款计划。
👤 面向 企业管理者
📝 4 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入欠供商款统计模块] A --> B[加载主表数据: 供商名称、进货金额、付款金额、欠款金额] B --> C{是否成功加载数据?} C -->|是| D[按供商名称汇总统计欠款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E{是否存在欠款记录?} E -->|是| F[展示欠供商款统计列表] E -->|否| G[显示“无欠款记录”提示] F --> End((结束)) G --> End((结束))

✏️ 欠供商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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