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**功能定位** 用于集中管理待审核的销售订单,确保订单信息在正式生效前得到合规性校验,防止未经确认的订单流入后续处理环节。 **核心功能** 管理订单编号、下单时间、客户名称、联系人、联系电话、地址、结算方式、金额、采购金额、退货金额等关键字段。支持订单的批量审核、驳回及信息查看操作。 **业务价值** 避免因信息遗漏或结算方式错误导致的交易风险;确保订单金额与采购、退货数据一致,降低财务对账误差;实现订单流转全程可追溯,满足内控合规要求。 **使用场景** - 销售员提交新订单后,主管在待审核列表中核查客户信息与结算条款。 - 财务人员在审核环节核对订单金额与历史采购、退货记录的一致性。
👤 面向 企业管理者
📝 18 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询待审核订单列表] A --> B{是否存在待审核订单?} B -->|是| C[展示订单信息:订单编号、下单时间、客户名称、联系人、联系电话、地址、结算方式、金额、采购金额、退货金额] B -->|否| End((结束)) C --> End

✏️ 待审核订单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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