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**功能定位** 规范供商开票登记流程,实现结算数据与发票信息的集中管理,解决开票环节数据分散、录入滞后的问题。 **核心功能** - 管理供商名称、开票日期、客户名称、卸货地点、品名、批次、拉运吨位、结算单价、结算金额、含税单价等字段。 - 支持开票记录的增删改查及批量导入。 **业务价值** - 消除发票信息手工传递的遗漏风险,确保结算金额与发票金额一致。 - 建立完整的开票台账,满足税务合规与财务审计追溯要求。 **使用场景** - 财务人员根据结算单逐笔录入发票信息,生成供商开票明细。 - 月末核对供商开票金额与结算金额,避免跨月错票。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[供商开票登记] A --> B{判断: 供商名称、品名、批次是否与合同一致?} B -->|是| C{判断: 拉运吨位是否在合同允许范围内?} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{判断: 结算单价与含税单价是否符合合同约定?} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{判断: 结算金额计算是否正确?} D -->|否| End((结束)) E -->|是| F[保存开票登记记录] E -->|否| End((结束)) F --> End((结束))

✏️ 供商开票登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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