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**功能定位** 实现对采购与销售两端开票数据的集中汇总与核对,确保开票信息与业务数据一致,支撑财务与结算流程的合规管理。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、客户名称、卸货地点、批次、品名、采购开票吨位、采购供商开票金额、客户开票吨位、客户开票金额。 - 支持按批次、供商、客户等多维度筛选与汇总,提供开票数据的导出与打印。 **业务价值** - 消除采购与销售开票数据分散、手工核对易遗漏的风险。 - 确保开票金额与业务实际一致,规避税务合规与结算纠纷隐患。 - 实现开票全链路可追溯,支撑审计与财务对账。 **使用场景** - 财务月末汇总采购与销售开票数据,核对吨位与金额差额。 - 结算员按批次核查供商与客户开票一致性,避免错开、漏开。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入开票汇总统计功能] A --> B[查看主表字段:供商名称、客户名称、卸货地点、批次、品名] B --> C{是否存在筛选条件?} C -->|是| D[按条件筛选数据] C -->|否| E[加载全部数据] D --> F[展示采购开票吨位、采购供商开票金额、客户开票吨位、客户开票金额] E --> F F --> G{是否需要导出或打印?} G -->|是| H[执行导出或打印操作] G -->|否| End((End)) H --> End

✏️ 开票汇总统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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