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**功能定位** 用于记录与核销供货商欠款,确保采购付款有据可依,避免因账款不清导致的资金风险与供应商关系紧张。 **核心功能** 管理收款日期、单号、供商编码、供货商、欠款金额、收款金额、剩余金额、经办人及备注。支持新增、编辑、删除单据,并自动计算剩余欠款。 **业务价值** 建立系统化付款凭证,解决手工记账信息遗漏与对账困难问题;确保每笔付款可追溯,降低财务合规风险;实时掌握供应商欠款余额,优化资金管理。 **使用场景** 1. 采购结算:向供货商支付部分欠款后,录入收款单更新剩余金额。 2. 对账核对:财务月末与供应商对账时,调取收款单明细确认往来余额。 3. 账龄分析:查询历史收款记录,评估供应商付款周期与资金占用情况。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入供货商收款单页面] A --> B[点击“新增”按钮] B --> C[填写收款日期、供商编码、经办人、备注等主表字段] C --> D{系统自动校验供商编码是否存在?} D -->|是| E[自动带出供货商名称、欠款金额] D -->|否| F[提示“供商编码无效”,返回C] E --> G[用户输入收款金额] G --> H{系统校验收款金额是否大于欠款金额?} H -->|是| I[提示“收款金额不能大于欠款金额”并返回G] H -->|否| J[自动计算剩余金额 = 欠款金额 - 收款金额] J --> K[用户确认保存] K --> L{系统校验必填字段是否完整?} L -->|是| M[生成收款单号,保存单据] L -->|否| N[提示“请填写完整信息”并返回C] M --> O{剩余金额是否为0?} O -->|是| P[自动更新该供货商欠款金额为0,并标记结清状态] O -->|否| Q[更新该供货商欠款金额为剩余金额] P --> End((结束)) Q --> End((结束))

✏️ 供货商收款单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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