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**功能定位** 集中归集供货商往来款项数据,解决财务对账与欠款追踪的分散管理问题。 **核心功能** 管理供商编码、供货商、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、退货金额、后付金额、欠款金额。支持按供货商查询、导出统计报表。 **业务价值** 消除手工对账的信息遗漏风险,实时掌握每家供货商的应付款与欠款余额,确保资金结算合规,避免因数据分散导致的追溯困难。 **使用场景** 1. 财务月末汇总各供货商应付与实付差异,生成欠款清单。 2. 采购员查询某供货商历史退货与后付记录,评估结算信誉。 3. 管理层审查整体应付规模,规划资金支付优先级。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商收款统计模块] A --> B[选择或输入供商编码/供货商] B --> C{系统校验:供货商是否存在且状态正常?} C -->|是| D[加载该供货商的主表数据] C -->|否| E[提示“供货商不存在或已停用”] E --> B D --> F{业务规则1:应付金额是否等于实付金额+退货金额+后付金额+欠款金额?} F -->|是| G[显示完整统计信息:供商编码、供货商、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、退货金额、后付金额、欠款金额] F -->|否| H[标记数据异常,提示“金额不匹配,请核对”] H --> G G --> I{业务规则2:欠款金额是否大于0?} I -->|是| J[在欠款金额字段高亮显示,并提示“该供货商存在欠款”] I -->|否| K[欠款金额显示为0,无额外提示] J --> L[用户可导出或打印当前统计报表] K --> L L --> End((结束))

✏️ 供货商收款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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