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**功能定位** 规范水泥采购付款流程,集中管理对供应商的付款记录,确保资金支出有据可查。 **核心功能** - 管理数据:付款日期、付款单号、供货商、金额、结算方式、备注、付款员 - 支持操作:新增、编辑、删除付款单据,按日期或供应商筛选查询,生成付款台账 **业务价值** - 消除付款信息口头传递导致的遗漏与错记 - 形成完整的应付账款闭环,降低资金合规风险 - 支持按单号、供应商快速追溯付款明细 **使用场景** - 财务按合同约定向水泥供应商支付货款,录入对应结算方式 - 月末统计各供应商累计付款金额,核对应付账款余额 - 审计时通过付款单号快速调取某笔大额付款的完整信息
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款单:日期/单号/供货商/金额/结算方式/备注/付款员] A --> B{校验付款金额是否在预算内?} B -->|是| C{校验供货商账户是否有效?} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{校验结算方式是否支持?} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{校验备注是否完整?} D -->|否| End((结束)) E -->|是| End((结束)) E -->|否| End((结束))

✏️ 采购付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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