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**功能定位** 规范水泥销售回款与开票流程,实现收款单据与销售明细的集中登记与核对,避免账实不符。 **核心功能** 管理收款日期、单号、客户、产品、规格、单位、单价、数量、金额及运费等字段。支持单据新增、编辑、删除,以及按客户、日期范围等条件查询与导出。 **业务价值** 消除收款信息遗漏与手工记录误差,确保每笔销售对应的回款金额、产品明细可追溯,降低财务对账风险与合规隐患。 **使用场景** - 销售员完成水泥交付后,录入实际收款金额与对应产品明细。 - 财务人员按月汇总收款数据,核对客户回款进度。 - 审计时快速调取特定客户或时间段的收款单据,验证交易真实性。
👤 面向 企业管理者
📝 17 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入收款日期、收款单号] A --> B[选择客户] B --> C{客户是否存在?} C -->|是| D[选择产品、规格、单位] C -->|否| E[新增客户信息] E --> D D --> F{产品库存充足?} F -->|是| G[输入单价、数量、金额] F -->|否| H[提示库存不足] H --> D G --> I{运费是否产生?} I -->|是| J[输入运费金额] I -->|否| K[运费置为0] J --> L[计算应收合计] K --> L L --> M{金额与数量*单价一致?} M -->|是| N[保存收款单据] M -->|否| O[提示金额不一致,请重新输入] O --> G N --> P{是否立即开票?} P -->|是| Q[生成发票] P -->|否| R[标记为未开票] Q --> S[更新库存及客户账期] R --> S S --> End((结束))

✏️ 收款开票

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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