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**功能定位** 集中归集供应商采购与结算数据,解决多供应商往来账目分散、对账困难的管理问题。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、采购金额、优惠金额、付款金额、欠款金额。 - 支持按供应商维度汇总查询,支持数据导出。 **业务价值** - 消除供应商往来账目分散、手工汇总易遗漏的风险。 - 确保采购与结算数据可追溯,支撑财务合规与审计需求。 - 快速定位欠款明细,降低坏账风险。 **使用场景** - 财务部门按月汇总各供应商采购总额及欠款余额,用于对账与结算。 - 采购负责人查询某供应商历史优惠与付款记录,评估合作信用。
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商汇总模块] A --> B[查看供商汇总主表] B --> C{是否按供商名称筛选?} C -->|是| D[输入供商名称进行查询] C -->|否| E[显示全部供商汇总记录] D --> E E --> F{是否查看采购金额?} F -->|是| G[显示采购金额字段] F -->|否| H{是否查看优惠金额?} G --> H H -->|是| I[显示优惠金额字段] H -->|否| J{是否查看付款金额?} I --> J J -->|是| K[显示付款金额字段] J -->|否| L{是否查看欠款金额?} K --> L L -->|是| M[显示欠款金额字段] L -->|否| N[完成数据查看] M --> N N --> End((结束))

✏️ 供商汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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