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**功能定位** 规范客户付款信息的录入与跟踪,确保账款核销准确、可追溯,避免财务对账遗漏与坏账风险。 **核心功能** 管理付款日期、订单单号、客户名称、客户电话、欠款金额、付款金额、付后欠款、操作员及备注等关键字段。支持付款记录的登记、修改、删除与查询,系统自动计算付后欠款金额。 **业务价值** 消除手工记账导致的账实不符及信息遗漏风险,实现每笔付款与订单的精确关联,便于财务审计与历史追溯。 **使用场景** 1. 客户按合同节点支付模具加工尾款,财务人员录入付款金额并自动更新欠款余额。 2. 销售员查询特定订单的付款进度,确认客户是否按约定分期付款。 3. 月底财务对账时,导出指定时间段内所有付款记录,与银行流水逐一核对。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付款日期、订单单号、客户名称、客户电话] A --> B[系统校验:订单单号是否存在且未完成付款] B -->|是| C[查询并显示欠款金额] B -->|否| End((结束)) C --> D[输入付款金额] D --> E[系统计算付后欠款 = 欠款金额 - 付款金额] E --> F{校验:付款金额是否小于等于欠款金额} F -->|是| G[填写操作员、备注] F -->|否| End((结束)) G --> H{校验:付款金额是否大于0} H -->|是| I[保存付款记录,更新订单欠款状态] H -->|否| End((结束)) I --> End((结束))

✏️ 客户付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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