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**功能定位** 规范供应商欠款支付流程,实时更新应付账款余额,避免重复付款或漏付。 **核心功能** 记录每笔还款对应的入库单号、供应商名称、尚欠金额及本次付款金额,自动计算更新欠款余额,同步登记还款日期与经办人信息。 **业务价值** 消除手工记账导致的账实不符风险,确保供应商欠款数据可追溯、可核对,降低财务合规风险。 **使用场景** - 财务按入库单逐笔核销供应商欠款,防止超额支付; - 采购员查询历史还款记录,避免重复付款; - 月末与供应商对账时,快速导出欠款明细。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入付供商欠款登记功能] A --> B[系统显示主表字段:入库单号、供应商、尚欠金额、本次付款、欠款金额、还款日期、经办人] B --> C{检查本次付款金额是否大于0?} C -->|是| D{检查本次付款金额是否小于等于尚欠金额?} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{检查欠款金额计算是否正确?
(欠款金额 = 尚欠金额 - 本次付款)} D -->|否| End((结束)) E -->|是| F{检查还款日期是否有效?} E -->|否| End((结束)) F -->|是| G[系统保存付供商欠款记录] F -->|否| End((结束)) G --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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