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**功能定位** 规范供应商欠款支付流程,精准记录每笔还款明细,确保应付账款数据实时准确,避免账务混乱与资金风险。 **核心功能** - 管理字段:入库单号、供应商、尚欠金额、本次付款、欠款金额、还款日期、经办人。 - 支持操作:新增付款记录、自动计算更新欠款金额、按供应商或入库单号查询历史还款明细。 **业务价值** - 杜绝手工记账导致的遗漏或重复付款风险。 - 实现每笔还款的完整追溯,满足财务审计合规要求。 - 实时掌握各供应商欠款余额,辅助资金调度决策。 **使用场景** - 财务人员按入库单逐笔登记对供应商的付款,系统自动核减欠款。 - 月末对账时,快速导出指定供应商的还款明细与尚欠金额。 - 发现异常付款时,通过入库单号与经办人信息精准定位问题记录。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入付供商欠款登记信息] A --> B{校验入库单号是否存在} B -->|否| C[提示“入库单号不存在”] C --> Start B -->|是| D{校验本次付款金额是否大于尚欠金额} D -->|是| E[提示“本次付款不能大于尚欠金额”] E --> Start D -->|否| F{校验本次付款金额是否小于等于0} F -->|是| G[提示“本次付款必须大于0”] G --> Start F -->|否| H[自动计算欠款金额=尚欠金额-本次付款] H --> I{校验欠款金额是否与系统计算一致} I -->|否| J[提示“欠款金额计算异常”] J --> Start I -->|是| K[保存付供商欠款登记记录] K --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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