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**功能定位** 实时统计对供应商的未付账款,解决纸箱采购环节中“应付-实付”差异导致的欠款管理盲区,确保供应商结算数据的透明与准确。 **核心功能** 管理入库单号、供应商、应付金额、实付金额、后付金额及欠款金额。支持按供应商或时间范围筛选欠款记录,支持欠款明细导出。 **业务价值** 消除供应商欠款信息分散、手工对账易错的风险,避免因数据遗漏导致的重复付款或逾期纠纷,确保财务与采购数据可追溯、可稽核。 **使用场景** 1. 财务月末统计各纸箱供应商的累计欠款,安排资金支付计划。 2. 采购员查询特定供应商的未结清入库单,核对后付金额与合同条款一致性。 3. 审计时快速调取任意时段内供应商的欠款明细,验证应付账款准确性。
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📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询入库单数据] A --> B{是否存在未结清的入库单?} B -->|是| C[计算并展示欠供商款统计表] B -->|否| End((结束)) C --> End

✏️ 欠供商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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