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**功能定位** 统一管理供应商基础档案,确保采购业务中合作方信息的准确性与完整性。 **核心功能** - 管理字段:供应商编码、名称、联系人、地址、电话、传真、开户银行、银行账号、备注。 - 支持操作:新增、编辑、停用、查询供应商档案。 **业务价值** - 避免供应商信息分散、遗漏或重复,降低因信息不全导致的合同履行或结算风险。 - 建立标准化档案,便于财务对账与合规审计追溯。 **使用场景** - 采购部门新增合作供应商时,录入完整信息并启用档案。 - 财务部门通过银行账号信息完成付款,并核对历史账目。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理模块] A --> B[选择操作类型] B -->|是| C[新增供应商信息] B -->|否| D[查询或修改已有供应商] C --> E[填写供应商编码、名称、联系人等字段] E --> F{信息填写完整且合法?} F -->|是| G[保存供应商信息] F -->|否| H[提示错误并返回修改] H --> E D --> I[输入查询条件] I --> J{找到匹配记录?} J -->|是| K[展示供应商信息列表] J -->|否| L[提示无匹配记录] L --> End((结束)) K --> M{选择编辑或删除?} M -->|是| N[修改字段或确认删除] M -->|否| End N --> O{操作成功?} O -->|是| P[更新数据库并刷新列表] O -->|否| Q[提示操作失败] Q --> N P --> End G --> End

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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