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**功能定位** 规范采购入库业务的凭证记录与结算跟踪,确保每一笔进货交易有据可查、账实相符。 **核心功能** - 管理字段:进货日期、进货单号、应付金额、供应商编码、供应商、经手人、备注。 - 支持操作:新增、编辑、审核、查询进货单,关联供应商档案与应付账款。 **业务价值** - 避免采购信息遗漏,确保进货数据完整可追溯。 - 明确应付金额与供应商,防范结算纠纷与合规风险。 - 支持按日期、单号、供应商多维度检索,提升对账效率。 **使用场景** - 采购到货后,录入进货单并关联供应商与经手人,完成入库凭证登记。 - 财务部门依据进货单核对应付账款,确保结算金额准确。 - 月末盘点时,按日期或供应商查询进货记录,快速核对库存与账目。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📊 13 个从表字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写进货单主表信息] A --> B[选择或输入供应商编码] B --> C{供应商编码是否存在} C -->|是| D[自动填充供应商名称] C -->|否| E[新增供应商信息] E --> D D --> F[录入商品编码和商品名称] F --> G{商品编码是否有效} G -->|是| H[自动匹配商品信息] G -->|否| I[提示商品不存在并重新录入] I --> F H --> J[填写进货数量与单价] J --> K[系统自动计算应付金额] K --> L{应付金额是否大于0} L -->|是| M[填写经手人与备注] L -->|否| N[提示金额异常] N --> J M --> O[生成进货单号并保存] O --> P{保存是否成功} P -->|是| End((结束)) P -->|否| Q[提示错误并返回修改] Q --> M

✏️ 进货单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货日期;进货单号
进货单号商品编码商品名称批号规格单位进货数量商品进价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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🌐可网络用
🖥️可电脑用
📱可手机用
🔧可CS用
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