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**功能定位** 规范向供应商支付货款的登记流程,确保付款记录完整可查,避免账务遗漏与支付纠纷。 **核心功能** 记录付款编号、付款日期、供商编号/名称、付款金额、付款方式、经办人、所属食堂及备注信息;支持新增、修改、删除及按条件查询付款记录。 **业务价值** 消除手工登记易产生的信息遗漏与数据不一致风险;形成清晰的付款台账,便于财务对账与审计追溯;强化食堂与供应商之间的资金往来合规性。 **使用场景** 1. 财务人员根据采购结算单,逐笔登记向供应商支付的货款金额与方式。 2. 月末对账时,按供商编号快速检索某周期内所有付款记录,核对账目。 3. 审计期间,依据付款编号追溯单笔付款的经办人、时间与金额,提供合规凭证。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付款信息:付款编号、付款日期、供商编号、供商名称、付款金额、付款方式、经办人、所属食堂、备注] A --> B{校验供商编号是否存在?} B -->|是| C{校验付款金额是否大于0?} B -->|否| D[提示“供商编号不存在”] D --> End((结束)) C -->|是| E{校验付款方式是否合法?} C -->|否| F[提示“付款金额必须大于0”] F --> End E -->|是| G[保存付款登记记录] G --> End E -->|否| H[提示“付款方式不合法”] H --> End

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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