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**功能定位** 规范供货商欠款还款流程,准确记录还款信息,确保财务往来账目清晰。 **核心功能** 管理还款日期、供商编号与名称、欠款金额、还款金额、剩余金额及备注。支持新增、编辑与查询还款记录。 **业务价值** 避免还款信息遗漏或重复支付,降低财务对账风险;确保每笔还款可追溯,支撑供应商往来款合规管理。 **使用场景** - 财务按约定日期向供货商支付部分欠款,系统自动计算剩余应还金额。 - 查询某供货商历史还款明细,核对账目一致性。 - 录入还款备注,记录特殊约定或票据信息。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入还款日期、供商编号、供商名称] A --> B{校验供商编号与名称是否匹配} B -->|是| C[查询欠款金额] B -->|否| End((结束)) C --> D{校验还款金额是否大于欠款金额} D -->|是| End((结束)) D -->|否| E[计算剩余金额: 欠款金额 - 还款金额] E --> F{校验剩余金额是否为非负数} F -->|是| G[生成还款记录并更新欠款余额] F -->|否| End((结束)) G --> H{备注是否必填} H -->|是| I[校验备注是否填写] I -->|是| J[保存数据并完成还款] I -->|否| End((结束)) H -->|否| J J --> End((结束))

✏️ 供货商还款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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