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**功能定位** 集中归集供货商应付、实付、退货及欠款数据,为财务对账与资金管理提供统一视图。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、负责人、联系电话等基础档案;自动汇总并展示应付金额、实付金额、后付金额、退货金额、欠款金额;支持按供应商查询及明细追溯。 **业务价值** 消除多笔交易分散记录导致的信息遗漏与对账误差,有效防控供应商欠款逾期风险,确保资金往来可追溯、可审计。 **使用场景** - 月末财务集中核对各供应商应付与实付差额,生成欠款清单; - 采购经理查询特定供应商累计退货金额,评估供货质量; - 资金计划会议中依据欠款汇总数据,安排下一周期还款优先级。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商还款合计功能] A --> B[选择或输入供应商编号/名称] B --> C[系统查询并显示主表字段:供应商编号、供应商名称、负责人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、退货金额、欠款金额] C --> D{检查欠款金额是否为零?} D -->|否| E[确认还款或调整实付金额] D -->|是| End((结束)) E --> F[系统更新实付金额与欠款金额] F --> End

✏️ 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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