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**功能定位** 标准化记录采购入库的核心单据信息,确保进货数据完整可追溯,为库存与财务核算提供准确依据。 **核心功能** 管理进货日期、单号、供应商信息(编号/名称/单位名称)及财务数据(总金额、优惠、付款、欠款)。支持新增、编辑、查询与打印进货单据。 **业务价值** 避免采购单据信息遗漏,杜绝供应商往来账目错乱;提供欠款金额字段,有效监控应付账款风险;单据与操作者绑定,满足内部审计与合规追溯需求。 **使用场景** - 采购到货后,仓管录入实际进货数据并核对金额。 - 月末财务根据欠款明细,统一对账并安排付款计划。 - 查询历史进货记录,快速定位某批次商品的供应商与成本信息。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 8 个从表字段📋 9 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入进货登记界面] A --> B[填写进货单主表字段] B --> C{检查进货日期是否为空} C -->|是| D[提示“请输入进货日期”] D --> B C -->|否| E{检查供商编号是否存在} E -->|否| F[提示“无效供商编号”] F --> B E -->|是| G[自动带出供商名称和单位名称] G --> H{计算总金额是否大于0} H -->|否| I[提示“总金额必须大于0”] I --> B H -->|是| J{优惠金额是否小于总金额} J -->|否| K[提示“优惠金额不能超过总金额”] K --> B J -->|是| L[计算付款金额和欠款金额] L --> M{付款金额是否大于0} M -->|否| N[提示“付款金额必须大于0”] N --> B M -->|是| O{欠款金额是否等于总金额减优惠金额减付款金额} O -->|否| P[提示“欠款金额计算错误”] P --> B O -->|是| Q{操作者是否已登录} Q -->|否| R[提示“请先登录”] R --> B Q -->|是| S[保存进货单并生成进货单号] S --> End((结束))

✏️ 进货登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号
进货单号商品编号商品名称规格单位进货单价数量金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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