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**功能定位** 统一管理供应商基础档案,确保采购与结算环节的数据准确性与可追溯性,避免因信息缺失或错误导致的业务风险。 **核心功能** 管理供商编号、名称、类别、税号、地址、电话、开户银行、银行账号、联系人姓名及手机等字段。支持新增、编辑、停用及查询操作,支持关键字段的必填校验与重复性检查。 **业务价值** - 消除供应商信息遗漏与不一致,降低财务对账与发票校验风险。 - 通过编号与税号建立合规档案,满足税务审计与合同追溯要求。 - 集中管理联系人信息,提升采购协同与紧急沟通效率。 **使用场景** - 采购签约前,录入供应商资质与银行信息,确保付款路径准确。 - 财务结算时,通过税号与账号自动校验发票与付款单。 - 业务变更时,快速更新联系人及账户信息,保障业务连续性。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息管理界面] A --> B[查询或新增供应商信息] B --> C{系统校验:税号是否唯一?} C -->|是| D[保存供应商信息] C -->|否| E[提示税号重复,无法保存] D --> End((结束)) E --> End

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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