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**功能定位** 规范采购付款流程,集中管理付款记录,确保应付账款数据准确,防止重复付款或拖欠风险。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、付款金额、欠款金额、付款方式、备注等信息;支持新增、修改、删除付款记录,自动计算欠款金额,并可按供商或日期范围查询历史付款明细。 **业务价值** 消除付款信息分散、手工记账易错的问题,避免重复付款或遗漏支付,降低供应商纠纷风险;形成可追溯的付款台账,支撑财务对账与审计追溯。 **使用场景** - 采购部门按合同约定向供应商支付货款时,登记付款金额与方式。 - 财务人员月末核对各供应商应付与已付账款,生成欠款清单。 - 审计时快速调取指定供应商的完整付款流水,核实支付合规性。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[付款登记] A --> B{检查应付金额与付款金额} B -->|是| C{检查欠款金额计算} B -->|否| A C -->|是| End((结束)) C -->|否| A

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
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