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**功能定位** 实时统计并展示对各供应商的应付、实付及欠款明细,确保采购欠款数据清晰可查。 **核心功能** 管理入库单号、入库日期、供商名称、应付金额、实付金额、后付金额及欠款金额;支持按供应商或时间范围查询、导出欠款明细报表。 **业务价值** 避免因手工台账遗漏导致应付账款错漏,降低与供应商对账时的争议风险,提升采购结算的透明度和可追溯性。 **使用场景** - 财务月末汇总各供应商欠款,安排付款优先级; - 采购员查询特定供应商历史入库与付款记录,核对欠款余额; - 管理层定期审查供应商账期执行情况,优化资金周转策略。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[系统打开欠供应商款统计页面] A --> B[加载入库单数据] B --> C{是否存在入库单记录?} C -->|是| D[显示主表字段:入库单号、入库日期、供商名称、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额] C -->|否| E[显示“暂无欠款记录”提示] D --> End((结束)) E --> End

✏️ 欠供应商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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