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**功能定位** 规范对供货商欠款的付款流程,确保付款记录准确、可追溯,防范重复付款或超付风险。 **核心功能** 管理付款单号、付款日期、入库单号、供货商名称、负责人、欠款总额、未付金额、本次付款、系统操作员及备注。支持按入库单号查询欠款明细,记录每次付款金额,自动更新未付余额。 **业务价值** 避免因信息缺失导致的付款遗漏或超额支付,确保每笔付款与对应入库单关联,降低财务对账难度与合规风险。 **使用场景** - 财务根据入库单号调取未付金额,分批支付供货商欠款。 - 月末核对多笔付款记录,确保未付余额与供应商对账单一致。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款单信息] A --> B{欠款总额与未付金额是否一致?} B -->|是| C[计算本次付款金额] B -->|否| D[提示异常并返回修改] D --> A C --> E{本次付款是否小于等于未付金额?} E -->|是| F[选择入库单号关联欠款记录] E -->|否| G[提示本次付款超额] G --> C F --> H{供货商名称与入库单是否匹配?} H -->|是| I[系统记录本次付款金额并更新未付金额] H -->|否| J[提示供货商不匹配] J --> F I --> K{付款后未付金额是否为零?} K -->|是| L[标记该笔欠款已结清] K -->|否| M[保留剩余欠款状态] L --> N[生成付款单并记录系统操作员] M --> N N --> O[备注信息确认] O --> P{是否确认提交?} P -->|是| Q[保存付款单并完成付款] P -->|否| R[返回修改] R --> A Q --> End((结束))

✏️ 付供货商欠款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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