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**功能定位** 规范采购付款业务的执行与记录,确保付款数据准确、可追溯,防范资金支付风险。 **核心功能** 管理付款记录的核心字段,包括记录锁定、日期、供应商、优惠金额、付款金额及大写、付款方式、账号、操作员、备注。支持新增、编辑、删除及锁定操作,锁定后记录不可修改。 **业务价值** 通过记录锁定机制防止数据篡改,确保付款信息的合规性与完整性;完整记录付款明细,便于财务对账与审计追溯,降低资金错付、漏付风险。 **使用场景** - 财务人员在完成付款后锁定记录,防止后续误改。 - 月末生成付款汇总报表,供管理层核对供应商结算情况。 - 审计时快速调取指定供应商的完整付款流水。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写采购付款单] A --> B[选择供应商] B --> C{供应商是否已欠款?} C -->|是| D[显示欠款金额并提示] C -->|否| E[正常录入付款信息] D --> E E --> F[录入付款金额/优惠金额/付款方式等] F --> G{优惠金额是否超过限额?} G -->|是| H[需主管审批] G -->|否| I[自动计算付款大写] H --> I I --> J{付款账号余额是否充足?} J -->|是| K[提交付款单] J -->|否| L[提示余额不足,重新选择账号] L --> F K --> M{记录是否需锁定?} M -->|是| N[锁定记录,禁止修改] M -->|否| O[允许后续编辑] N --> P[生成付款凭证] O --> P P --> Q{付款方式是否为现金?} Q -->|是| R[标记为现金付款] Q -->|否| S[标记为转账付款] R --> T[更新供应商往来账] S --> T T --> U{备注信息是否完整?} U -->|是| V[完成付款流程] U -->|否| W[提示补充备注] W --> F V --> End((End))

✏️ 采购付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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