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**功能定位** 规范销售回款全流程记录,确保应收账款的准确性、完整性与可追溯性。 **核心功能** 管理收款日期、客户、优惠金额、实收金额及大写、支付方式与账号、操作员与备注等字段;支持记录锁定,防止数据篡改。 **业务价值** 消除人工记账导致的信息遗漏与金额差异;固化收款凭证,降低财务合规风险;提供完整的收款流水,便于事后审计与对账。 **使用场景** - 财务人员录入客户现金或银行转账收款,系统自动校验金额与账户信息。 - 月末对账时,锁定已核销记录,防止操作员误改历史数据。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入销售收款信息] A --> B{检查记录锁定状态} B -->|是| C[提示记录已被锁定,无法操作] C --> End((结束)) B -->|否| D{验证日期格式及逻辑} D -->|是| E{校验客户名称是否存在} D -->|否| F[提示日期无效] F --> End E -->|是| G{校验优惠金额是否小于等于收款金额} E -->|否| H[提示客户名称不存在] H --> End G -->|是| I[自动计算并显示收款大写] G -->|否| J[提示优惠金额不能大于收款金额] J --> End I --> K{校验收款方式与收款账号是否匹配} K -->|是| L[自动记录操作员信息] K -->|否| M[提示收款账号与方式不匹配] M --> End L --> N{检查备注是否超长} N -->|是| O[提示备注内容超出限制] O --> End N -->|否| P[保存收款记录并锁定记录] P --> End

✏️ 销售收款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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