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**功能定位** 规范面向供应商的付款登记流程,确保付款信息准确、可追溯,防范资金支付风险。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、采购编号、优惠金额、付款金额及大写、付款方式与账号等数据。支持新增、编辑、锁定记录,防止信息篡改。 **业务价值** 避免付款信息遗漏或错误,确保付款与采购订单对应;通过记录锁定机制,防范数据被误改或违规操作,保障财务合规;完整保留操作员与付款明细,满足审计追溯要求。 **使用场景** - 财务人员依据采购结算单向供应商登记付款金额与账号。 - 发生退货或折扣时,在付款单中录入优惠金额,调整实际付款额。 - 付款完成后,锁定记录,防止后续误操作或重复支付。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付供商款登记界面] A --> B[填写日期、供商名称、采购编号] B --> C{判断:是否已存在锁定记录?} C -->|是| D[提示:记录已锁定,无法操作] D --> End((结束)) C -->|否| E[填写优惠金额、付款金额] E --> F[系统自动计算付款大写] F --> G{判断:付款金额是否大于0?} G -->|否| H[提示:付款金额必须大于0] H --> E G -->|是| I[选择付款方式、填写付款账号] I --> J{判断:付款方式为转账时账号是否为空?} J -->|是| K[提示:转账必须填写付款账号] K --> I J -->|否| L{判断:优惠金额是否超过付款金额?} L -->|是| M[提示:优惠金额不能大于付款金额] M --> E L -->|否| N{判断:采购编号是否与现有采购单匹配?} N -->|否| O[提示:采购编号不存在或已关闭] O --> B N -->|是| P[确认登记信息] P --> Q{判断:用户是否确认保存?} Q -->|否| B Q -->|是| R[保存数据,记录操作员] R --> S[记录锁定状态设为未锁定] S --> End((结束))

✏️ 付供商款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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