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**功能定位** 规范供应商欠款数据的录入与核销流程,确保应付账款信息的完整性与准确性。 **核心功能** 管理日期、单号、供商编号及名称、采购单编号、欠款金额、付款金额、剩余欠款、备注等字段。支持新增、修改、删除欠款记录,并自动计算剩余欠款。 **业务价值** 避免手工台账导致的信息遗漏与错记,降低供应商对账纠纷风险;确保欠款数据可追溯,支撑财务合规审计与资金计划制定。 **使用场景** - 采购结算后,财务录入对供应商的应付欠款。 - 分期付款时,逐笔登记付款金额,系统自动更新剩余欠款。 - 月底与供应商对账时,快速调取欠款明细进行核对。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择“供应商欠款录入”功能] A --> B[录入日期、单号、供商编号、供商名称等主表字段] B --> C{校验供商编号是否存在?} C -->|是| D{校验采购单编号是否有效?} C -->|否| E[提示“供商编号不存在”] E --> B D -->|是| F[系统自动带出供商名称及采购单相关信息] D -->|否| G[提示“采购单编号无效”] G --> B F --> H[录入欠款金额、付款金额] H --> I{欠款金额是否大于0?} I -->|是| J[自动计算剩余欠款=欠款金额-付款金额] I -->|否| K[提示“欠款金额必须大于0”] K --> H J --> L{剩余欠款是否小于0?} L -->|是| M[提示“付款金额不能大于欠款金额”] M --> H L -->|否| N[录入备注信息] N --> O[点击“保存”按钮] O --> P{校验必填字段是否完整?} P -->|是| Q[保存欠款记录并更新供应商欠款余额] P -->|否| R[提示“请填写必填字段”] R --> B Q --> End((结束))

✏️ 供应商欠款录入

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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