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**功能定位** 集中统计并跟踪各供应商的货款结算状态,解决多项目、多供应商货款对账与支付进度管理难题。 **核心功能** - 管理数据:编号、名称、货款总额、实付金额、欠款金额 - 支持操作:按供应商或时间范围筛选统计、查看明细、导出报表 **业务价值** - 消除手工对账导致的信息遗漏与错账风险 - 实时掌握应付未付资金缺口,规避合同履约及法律纠纷风险 - 提供结算全流程追溯依据,满足财务审计与合规要求 **使用场景** - 月末财务部统一汇总各供应商欠款金额,编制资金计划 - 项目经理核对某供应商累计货款总额与实付记录,防止重复支付 - 审计时快速调取任意供应商的历史结算数据,完成合规审查
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入建筑工地管理系统] A --> B[选择“供商货款统计”功能] B --> C[加载主表数据] C --> D{是否查看编号字段} D -->|是| E[显示编号信息] D -->|否| F{是否查看名称字段} E --> F F -->|是| G[显示名称信息] F -->|否| H{是否查看货款总额字段} G --> H H -->|是| I[显示货款总额] H -->|否| J{是否查看实付金额字段} I --> J J -->|是| K[显示实付金额] J -->|否| L{是否查看欠款金额字段} K --> L L -->|是| M[显示欠款金额] L -->|否| N[完成统计查看] M --> N N --> End((结束))

✏️ 供商货款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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