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**功能定位** 集中归集采购环节付款数据,实现供应商往来款项的透明化核算与动态监控。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话等基础档案,统计应付、实付、后付及欠款金额。支持按供应商、时间段筛选查询,并导出明细报表。 **业务价值** 消除手工台账导致的往来账款错记、漏记风险;实时反映供应商欠款规模,防范资金账实不符;付款进度可追溯,强化采购结算合规性。 **使用场景** 财务月末对账:核对某供应商累计应付与实付差异,生成欠款清单;采购主管审查:按季度筛选后付金额异常供应商,优化付款周期;资金计划编制:依据欠款数据预判短期资金压力。
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📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择采购付款统计功能] A --> B[加载主表字段数据] B --> C{是否查询指定供商?} C -->|是| D[输入供商编号或名称进行查询] C -->|否| E[展示全部供商付款统计列表] D --> F[过滤并显示匹配的供商记录] E --> G[展示应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额] F --> G G --> H{是否需要查看联系人信息?} H -->|是| I[显示联系人及联系电话] H -->|否| J[保持当前列表视图] I --> J J --> End((结束))

✏️ 采购付款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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